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proceso:AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
 

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.° 20952 23 de noviembre, 2021 DFOE-LOC-1356 Señora Ileana María Bonilla Gómez Presidente del Concejo Municipal illeanabonilla1010@gmail.com Señora Laura Rojas Araya Secretaria del Concejo Municipal laura.rojas@oreamuno.go.cr Señor Erick Mauricio Jiménez Valverde Alcalde erick.jimenez@oreamuno.go.cr MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO CARTAGO Estimados señores: Asunto: Aprobación del proceso de nombramiento de Auditor Interno de la Municipalidad de Oreamuno por plazo indefinido Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a la Alcaldía. Se atiende el oficio n.° MUOR-CSCM-0115-2021 de 11 de noviembre de 2021 y recibido en la Contraloría General por medio de correo electrónico en la misma data, suscrito por el señora Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal, en atención al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Oreamuno en la Sesión Ordinaria n.° 122-2021, celebrada el 09 de noviembre de 2021, puntos 11 y 12 del artículo n.° 31, acuerdo n.° 977-2021, donde se indica: (...) se acuerda instruir a la Secretaria del Concejo Municipal para que solicite el aval al Órgano Contralor, sobre Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:illeanabonilla1010@gmail.com mailto:laura.rojas@oreamuno.go.cr mailto:erick.jimenez@oreamuno.go.cr http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local DFOE-LOC-1356 2 23 de noviembre, 2021 el proceso de concurso público, para el nombramiento de auditor interno, por tiempo indefinido (...). Dentro de la fundamentación de la solicitud, se indica que la misma se hace en atención a la obligación contenida en el a ...
Fecha publicación: 23/11/2021
Fecha emisión: 23/11/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2021


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 11662 5 de octubre, 2017 DFOE-DL-0829 Señora Geidy Isabel Mena Sánchez Secretaria del Concejo Municipal concejomunicipal@municoya.go.cr concejom@gmail.com MUNICIPALIDAD DE NICOYA Guanacaste Estimada señora: Asunto: Autorización de nombramiento interino del Auditor Interno de la Municipalidad de Nicoya. Se atiende el oficio N.° SCMN-7240-2017 del 19 de setiembre de 2017, complementado el 27 de setiembre siguiente con la certificación del acuerdo N.° 004-2017 dictado por el Concejo Municipal de Nicoya en la sesión ordinaria N.° 069-2017 celebrada el 21 de agosto de 2017. En el oficio citado se solicita a la Contraloría General la autorización para un nombramiento interino de Auditor Interno de esa Municipalidad mientras se realiza el concurso público correspondiente. I. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS. En cuanto a los nombramientos de los auditores y subauditores internos, resulta oportuno indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 y los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos (Lineamientos)1, tales nombramientos pueden ser por tiempo indefinido o interinos, en este último caso, en tanto se realiza el concurso correspondiente para el nombramiento del titular por tiempo indefinido. Cabe señalar que el referido artículo 31, establece la obligación del máximo jerarca de acudir a los instrumentos que provee la misma legislación para ocupar esas plazas. 1 Lineam ...
Fecha publicación: 06/10/2017
Fecha emisión: 05/10/2017
Institución: MUNICIPALIDAD DE NICOYA
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2017


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 08472 26 de julio, 2017 DFOE-DL-0613 Licenciado Manrique Chaves Borbón Presidente Concejo Municipal secretariaconcejo@heredia.go.cr MUNICIPALIDAD DE HEREDIA Estimado señor: Asunto: Rechazo del procedimiento de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Heredia Para que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de Heredia, en la sesión próxima al recibo de este oficio, se atiende el oficio sin número de fecha 11 de julio de 2017, mediante el cual solicita a la Contraloría General de la República la aprobación del procedimiento realizado para la contratación, a plazo indefinido, del Auditor Interno de esa Municipalidad. I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos Los artículos 183 y 184 de la Constitución Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica1 (LOCGR), disponen que la Contraloría General de la República (CGR) es el órgano rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. Esa facultad se encuentra reforzada por lo expuesto en los artículos 3 y 29 de la Ley General de Control Interno2 (LGCI), que le otorgan la potestad para emitir lineamientos y disposiciones relacionadas con la definición de los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos de la Administración Pública. Para los efectos, la CGR emitió los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subaud ...
Fecha publicación: 28/07/2017
Fecha emisión: 26/07/2017
Institución: MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2017


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 04180 7 de abril, 2017 DFOE-DL-0268 Señor Geiner Delgado Mora Presidente Concejo Municipal concejomunipuris@gmail.com MUNICIPALIDAD DE PURISCAL San José Estimado señor: Asunto: Solicitud de aclaración referente al proceso de contratación de un funcionario en el puesto de Sub Auditor Interno o Auditor Operativo de la Municipalidad de Puriscal. Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior al recibo de este memorial, se atiende el oficio N.° SC-116-2017 de 16 de marzo, recibido el 24 de marzo de 2017, mediante el cual se comunica el Acuerdo de ese Órgano Colegiado N.° 02-67-2017, tomado en la sesión N.° 67 celebrada el 14 de marzo del presente año; y en la que se acuerda (…) enviar documentación relacionada con la contratación del Sub Auditor a la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se menciona en el citado oficio, que según las conclusiones1 vertidas en el criterio emitido por el Licenciado Carlos Mesén del Departamento Legal de la Municipalidad de Puriscal, se tiene duda que la contratación de la persona elegida, sea para ocupar el puesto de Sub Auditor, ya que no se presentó ante ese Concejo un perfil de dicha contratación y lo que se aprobó la [sic] contratación de un auditor operativo. 1 (…) - Para el nombramiento del Sub auditor deben cumplirse una serie de requisitos enmarcados en la Ley de Control Interno y los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, sin embargo para la plaza de auditor operativo no se hace mención las normas an ...
Fecha publicación: 07/04/2017
Fecha emisión: 07/04/2017
Institución: MUNICIPALIDAD DE PURISCAL
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2017
Tesauro: Nombramiento


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 03729 27 de marzo, 2017 DFOE-DL-0251 Señores Regidores Concejo Municipal controlacuerdos@gmail.com Señor Néstor Mattis Williams Alcalde Municipal alcaldia_limon@hotmail.com MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Limón Estimados señores: Asunto: Rechazo ad portas de la solicitud de autorización de nombramiento interino del puesto de Auditor Interno de la Municipalidad de Limón. Se atiende el Acuerdo N.° SM-158-2017 de 21 de marzo, recibido el 23 de marzo de 2017, mediante el cual se pone en conocimiento de la Contraloría General de la República, el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Limón, en Sesión Ordinaria N.° 46, celebrada el lunes 20 de marzo del presente año, artículo VI, inciso e); en el que se recibió y aprobó en todos sus términos el Informe de la Comisión Especial del nombramiento del Auditor Interno Municipal. En ese sentido, al haberse verificado que en el citado Acuerdo de la Comisión, en el punto N° 2 se solicita autorización al Órgano Contralor para el nombramiento del Licenciado Orlando Barnes Barnes, portador de la cédula de identidad N.° 7- 0072-0350, en el puesto de Auditor Interno de ese Gobierno Local, en aplicación de los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (Lineamientos), emitidos por la Contraloría General mediante resolución N.° R-CO-91-2006 de las nueve horas del diecisiete de noviembre de 20061; se comunica a los señores r ...
Fecha publicación: 31/03/2017
Fecha emisión: 27/03/2017
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2017


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura Al contestar refiérase al oficio Nro. 02720 7 de marzo de 2017 DFOE-IFR-0101 Señora Ana Mc Kinley Meza Presidente Ejecutiva JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA Estimada señora: Asunto: Aprobación de la terna de nombramiento por tiempo indefinido del Subauditor de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Con la indicación de que lo haga del conocimiento del Consejo de Administración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), se da respuesta a sus oficios P.E.-913-2016 y P.E.-142-2017 de 19 de diciembre de 2016 y 20 de febrero 2017, respectivamente, mediante los cuales se solicita, a este órgano contralor, la aprobación del proceso para nombramiento por tiempo indefinido del puesto de Subauditor Interno. I. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE Primeramente, debemos señalar que la selección del auditor y subauditor internos, así ? como la solicitud de aprobación del proceso de nombramiento y la terna del Subauditor Interno de JAPDEVA ante la Contraloría General se realiza conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica N° 7428 y lo estipulado en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público”, emitidos por la Contraloría General mediante la resolución Nro. L-1-2006-CO-DAGJ. Es con base en lo anterior que, el anális ...
Fecha publicación: 13/03/2017
Fecha emisión: 07/03/2017
Institución: JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2017
Tesauro: Nombramiento y conclusion de la relacion de servicio